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双柏县地震局2025年预算公开目录
第一部分 双柏县地震局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双柏县地震局2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、2025年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、2025年部门项目支出绩效目标表(本次下达)
十、2025年部门项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 双柏县地震局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
双柏县地震局是依照《中华人民共和国防震减灾法》等法律、法规的规定,在双柏县人民政府的领导及上级地震主管部门的指导下,完成全县防震减灾地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援三大体系建设,最大限度降低地震灾害损失,保护人民生命、财产安全的职能部门,其职责是:
1.贯彻落实国家防震减灾工作的方针、政策,组织本县防震减灾工作管理职能的分解与督促落实。承担县人民政府抗震救灾指挥机构的日常工作。制定本县防震减灾事业中长期发展规划,编制本地区防震减灾规划、年度工作计划并组织实施。
2.制定本县防震减灾事业中长期发展规划,编制本地区防震减灾规划、年度工作计划并组织实施。
3.管理本地区的地震监测预测工作。制定地震监测台网规划,负责全县地震活动的监测预测,建立地震监测信息共享平台,调查核实宏观异常并进行震情会商,提出地震重点监视防御区意见并实施加强观测,地震发生后进行余震监测、震后趋势判定及管理地震资料和信息。
4.管理本县的地震灾害防御工作。指导、协助、督促有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的防震减灾意识。履行本县的建设工程抗震设防管理工作,特别是重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作。配合相关部门做好农村民居地震安全工程建设、全国中小学校舍安全工程建设和震后恢复重建的服务工作。
5.协同有关部门做好本县的地震应急救援工作。制定并适时修订地震应急预案,对生命线工程的经营管理单位及可能发生次生灾害的电站、矿山、危险物品等生产经营单位制定的地震应急预案进行备案管理。会同有关部门开展地震应急救援演练等工作。震时和震后,配合和有关部门及时调查核实震情、灾情信息和地震灾害损失调查评估。
6.依照防震减灾法、条例和政府法规监督检查本地区城乡规划中应急疏散通道和应急避难场所、建设工程抗震设防要求执行情况、地震安全性评价工作及保护地震监测设施、观测环境等防震减灾的有关工作。
7.对违法行为依法实施行政处分、采取行政强制措施、给予行政处罚或者追究有关民事责任。
8.承办县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、监测预报股、震害防御股。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于防震减灾救灾工作重要论述和指示批示精神,贯彻落实国务院、省、州相关会议精神,认真抓好省抗震办对我州地震灾害防范应对准备工作检查反馈意见整改,不断加强地震监测预报、震害防御、防震减灾综合服务能力建设,全力做好重大地震灾害风险防范应对准备,保障人民群众生命财产安全。
2.扛牢扛实责任,强化防震减灾救灾准备。加强组织领导,建立主要领导任“双指挥长”的防灾减灾救灾应急指挥领导力量,调整充实县抗震救灾指挥部成员,完善上、下级指挥部,前、后方指挥部,行政与技术指挥等综合协调联动机制,进一步明确各成员单位职能职责、主要任务和应急流程,横向到边、纵向到底的综合指挥、调度、协调机制逐步形成。
3.强化应急支撑保障。组建县乡综合应急救援队伍建设,结合当前地震灾害多发频发特点,立足“防大震、抢大险、救大灾”的理念。强化预案方案准备,通过演练、应急处突、紧急避险等措施,不断检验预案、方案的执行力,对《双柏县地震应急预案》《双柏县较大及以上地震灾害应急处置工作方案》《双柏县较大及以上地震灾害应急处置操作手册》等预案、方案进行修订完善,指挥部成员单位和各乡镇按照管用、适用、好用原则,结合实际修改完善部门与乡镇地震应急预案。
4.加强监测预警,提升灾害感知能力。规范运行监测预报预警,认真按照地震“三网一员”机制要求,全面加大宏观监测、监测速报、知识宣传管理和基层观测人员的培训力度,支持县级核心人员参加省、州专业培训,提高对宏观监测和速报的能力。利用万名党员进党校、局长股长讲堂开展地震应急知识宣传,严格落实会商制度,依托全州震情趋势会商平台,坚持周震情监视跟踪会商、月会商、年中和年度震情趋势会商机制。
5.完善基层基础,提升震害防御能力。强化高标准服务战略规划,将建筑工程抗震设防审批列入工程项目审批前置条件,提出抗震设防意见。整合发改、交通、住建、文化旅游、应急等资源,共建共管一批公共避难场所,增加公共逃生面积。不断完善基础设施,大力开展科普知识宣传,开展“地震科普携手同行”进校园“五个一”主题活动。深入开展安全生产月、“5·12”全国防灾减灾日、11.06云南省防震减灾宣传日、防灾减灾宣传周等活动,开展好开学“第一课”防震演练的指导,指挥部办公室实时组织应急、地震、发改等部门开展地震灾害应急管理暨业务大比武活动。
6.扎实应急准备,提升处置效能。强化应急演练,制定全县8个应急避难场所撤离疏散方案,明确疏散路线和组织疏散责任人。开展县、乡、村、组四级“防震减灾岗位大练兵”,锤炼应急响应能力,随时应对地震突发事件,整合公安、消防、人民武装、专业队伍、民兵、志愿者队伍多支力量,建成协调统一的应急救援队伍。
7.细化方案预案。制定《双柏县应急救援队伍和救援物资快速通行办法》《双柏县应急救援协调联动工作制度》,强化《双柏县较大及以上地震灾害应急处置工作方案》《双柏县较大及以上地震灾害应急处置操作手册》宣传,有力有序有效应对突发事件。
8.严格值班值守。县抗震救灾指挥部办公室严格落实领导带班和值班人员24小时在岗值班制度,落细落实值班点验各项措施,严密做好震情跟踪监视,确保震情发生时及时、高效处置。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2025年10月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制7人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制7人。在职实有7人,其中: 财政全额保障7人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休1人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1258425.48元,其中:一般公共预算1258425.48元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比:部门财务总收入较上年的1071973.97相比,增加了186451.51元,增长17.39%。其中,一般公共预算拨款收入增加186451.51元,增长17.39%。主要原因是:因防灾减灾工作的需要,经批准,增加了人员1人,增加了相应的工资福利费用;财政全供养人员正常晋级增资、社保缴费、住房公积金基数增加,相应的人员经费预算增加。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均与上年0元对比无增减变化。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1258425.48元,其中:本年收入1258425.48元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1258425.48元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比:部门财政拨款收入加了186451.51元,增长17.39%,增加的主要原因是:因防灾减灾工作的需要,经批准,增加了人员1人,增加了相应的工资福利费用;财政全供养人员正常晋级增资、社保缴费、住房公积金基数增加,相应的人员经费预算增加。其中:一般公共预算财政拨款增加186451.51元,增长17.39%,增加的主要原因是:增加人员1人以及正常工资
调整及晋升增加了工资。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比,无增减变化。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1258425.48元。财政拨款安排支出 1258425.48元,其中:基本支出1258425.48元,与上年1071973.97元相比,增加186451.51元,增长17.39%,主要原因:因防灾减灾工作的需要,经批准,增加了人员1人,增加了相应的工资福利费用;财政全供养人员正常晋级增资、社保缴费、住房公积金基数增加,相应的人员经费预算增加;项目支出0元,与上年0元相比,无增减变化。
(一)财政拨款安排支出(按功能科目分类情况)
2240550地震事业机构支出924461.15元,主要用于保障单位工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出:包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和合同制聘用人员工资福利支出;商品和服务支出:包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工伤保险费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。
2080502事业单位离退休支出21916.20元,主要用于单位发放退休职工社保统筹外工资支付。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出136118.88元,主要用于本单位为职工缴纳的基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
2101102事业单位医疗支出51660.90元,主要用于本单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支。
2101101行政单位医疗支出8273.97元,主要用于本单位为行政人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支。
2101103公务员医疗补助支出29873.22元,主要用于本单位为职工缴纳的公务员医疗补助的经费开支。
2101199其他行政事业单位医疗支出2752.00元,主要用于本单位职工大病保险单位部分缴纳的支出。
2210201住房公积金支出83369.16元,主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
(二)财政拨款安排支出(按经济科目分类情况)
基本支出1258425.48元,其中:30101基本工资308484.00元,30102津贴补贴110016.00元,30103奖金34897.00元,30107绩效工资363146.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费136118.88元,30110职工基本医疗保险缴费59934.87元,30111公务员医疗补助缴费29873.22元,30112其他社会保障缴费8370.07元,30113住房公积金83369.16元,30199其他工资福利支出40000.08元,30201办公费19940.00元,30205水费400.00元,30206电费2800.00元,30207邮电费360.00元,30211差旅费2000.00元,30217公务接待费1000.00元,30228工会经费5500.00元,30231公务用车运行维护费30000.00元,30299其他商品和服务支出300.00元,30302退休费21916.20元。
项目支出0.00元。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
我部门无与中央配套事项
(二)按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项
(三)经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额34000.00元,其中:政府采购货物预算34000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县地震局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31000.00元,较上年减少500.00元,下降1.59%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
双柏县地震局2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年相比无变化的原因是:本年及上年因公出国(境)费预算均为0元。
(二)公务接待费
双柏县地震局2025年公务接待费预算为1000.00元,较上年减少500.00元,下降33.34%,国内公务接待批次为2次,共计接待10人次。
增减变化原因:与上年相比减少500.00元,下降33.34%,主要原因是单位严格执行中央八项规定,严控三公经费的支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
双柏县地震局2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费30000.00元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因:与上年对比无变化,本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为30000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门,无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
双柏县地震局2025年机关运行经费安排0元,与上年对比无变化,主要原因是:本部门为非行政、非参公管理事业单位,无机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,双柏县地震局资产总额1716117.66元,其中,流动资产35495.91元,固定资产1675818.75元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产4803.00元,其他资产0元。与上年相比:本年资产总额与上年资产总额1703022.52相比,增加8292.14元,增长0.49%,其中固定资产增加0元,流动资产增加13095.14元,增加的主要原因:一是结余2024年地震台站台网运行维护费未来得及支付的货币资金13000.00元;二是单位的预付款电费结余增加95.80元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 双柏县地震局2025年部门预算表
(见附表)
监督索引号53232200241900111